关于转发《中国注册会计师协会关于印发<企业内部控制审计指引实施意见>的通知》的通知

关于转发《中国注册会计师协会关于印发

<企业内部控制审计指引实施意见>的通知》的通知

各会计师事务所:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,中国注册会计师协会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》(会协[2011]66号),自201211日起施行。现转发给你们并传达到全体注册会计师,执行中有何问题,请及时反馈我会。

 

联系人:田海   邮箱:3224790@163.com

 

附件:
  
  中国注册会计师协会关于印发
<企业内部控制审计指引实施意见>的通知